Certificat Audit et contrôle interne

Apprenez à identifier les risques, évaluer les contrôles et conduire une mission d’audit interne de bout en bout. En 70 heures, développez des méthodes directement applicables en entreprise, en cabinet, en banque ou dans le secteur public.

Grade

Certificat

Durée

70 heures

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Faculté

Formations Certifiantes

Mode

Hybride

Cette formation certifiante présente les principes de l’audit interne, du contrôle interne et de la gouvernance. Elle permet de construire une cartographie des risques, d’évaluer un dispositif de contrôle et de préparer une mission d’audit structurée. Les participants s’exercent à conduire des entretiens, collecter des preuves, analyser des constats et formuler des recommandations utiles. Une étude de cas permet de relier les méthodes apprises aux situations rencontrées dans les organisations sénégalaises et ouest-africaines.

Public Cible :
Salariés, cadres et professionnels de la finance, de la comptabilité, de la gestion, de la conformité ou de l’administration souhaitant maîtriser l’audit interne et le contrôle interne. Formation également adaptée aux responsables de services qui participent à la gestion des risques et à l’amélioration des procédures.
Objectifs Pédagogiques :
  • Comprendre le rôle de l’audit interne et du contrôle interne dans la maîtrise des risques
  • Identifier et hiérarchiser les risques liés aux activités d’une organisation
  • Concevoir et évaluer des contrôles adaptés aux processus étudiés
  • Préparer et conduire une mission d’audit selon une démarche structurée
  • Rédiger des recommandations applicables et suivre leur mise en œuvre
Compétences Visées :
  • Analyser un processus et repérer ses points de risque
  • Élaborer une cartographie des risques et une matrice de contrôle
  • Définir un programme de travail et des tests d’audit
  • Conduire des entretiens et collecter des éléments probants
  • Analyser les écarts, qualifier les constats et rechercher leurs causes
  • Rédiger un rapport d’audit clair et suivre les recommandations
Spécialisations :
Audit interne, contrôle interne, gestion des risques, gouvernance, conformité, audit des processus, amélioration des procédures

Conditions d'Admission

  • Bac+2 en gestion, finance, comptabilité, administration ou domaine proche
  • Expérience professionnelle en entreprise, cabinet, banque, assurance, projet ou administration appréciée
  • Bases en comptabilité, gestion et analyse des processus
  • Capacité à analyser des documents et à rédiger en français

Débouchés et poursuite des études

Débouchés Professionnels :

Auditeur interne, contrôleur interne, chargé de contrôle permanent, analyste des risques, assistant auditeur en cabinet, chargé de conformité, responsable qualité et procédures, contrôleur de gestion

Poursuite d'Études :

Cette certification peut être complétée par une formation approfondie en audit et contrôle de gestion, gestion des risques, finance, comptabilité, conformité ou gouvernance. Elle constitue aussi une base pour préparer une spécialisation professionnelle en audit interne ou en management des risques.

Informations Pratiques

Évaluation

Évaluation par contrôle continu, exercices pratiques, étude de cas, production d’une cartographie des risques et mise en situation d’une mission d’audit.

Mode de Formation
Hybride
Mention & Parcours
Mention : Compétences professionnelles transversales

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